柳州市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)报告
2009年财政预算执行情况
2009年,在市委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,围绕市委十届七次全体(扩大)会议决策,努力克服洪水等自然灾害和世界金融危机对我市经济的不利影响,全力做好财政各项工作,财政预算执行情况良好,圆满完成市十二届人大第七次会议确定的预算任务。
一、2009年全市预算执行情况
全市组织财政收入157.64亿元,增长12.5%,完成预算104.2%,其中:一般预算收入预算61.41亿元,增长17.12%;上划中央“两税”和所得税收入82.66亿元,增长9.12%;上划自治区“四税”收入13.57亿元,增长13.54%。
六县组织财政收入19.93亿元,增长3.55%;市区组织财政收入137.71亿元,增长13.91%。
预计全市财政总收入153.18亿元,财政总支出136.23亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余16.95亿元。
全市财政总收入的构成:(1)一般预算收入61.41亿元,增长17.12%;(2)自治区补助收入71.03亿元,其中:消费税和增值税税收返还收入10.81亿元,所得税基数返还收入2.22 亿元,自治区分享四税基数返还5.73亿元,一般性转移支付补助收入8.51亿元,调整工资转移支付补助收入5.62亿元,各种结算补助收入2.23亿元,专项补助收入和其他补助收入35.91亿元;(3)地方政府债券转贷收入5亿元;(4)上年结余收入(2008年结转到2009年的专款及结余收入)15.74亿元。
全市财政总支出的构成:(1)一般预算支出127.2亿元,增长32.01%;(2)上解自治区支出8.23亿元;(3)调出资金7965万元(即按规定从城市维护税中提取15%的防洪保安费,下同)。
二、2009年市本级预算执行情况
(一)2009年市本级一般预算执行情况
2009年市本级财政总收入86.89亿元,财政总支出77.17亿元,收入和支出相抵,年终滚存结余9.72亿元,扣除结转下年度继续使用的专款9.22亿元,净结余5066万元。
市本级财政总收入86.89亿元的构成:(1)一般预算收入39.84亿元,增长19.44%;(2)上级补助收入29.83亿元,其中:消费税和增值税税收返还收入9.02亿元,所得税基数返还收入1.75 亿元,自治区分享四税基数返还4.70亿元,调整工资转移支付补助收入1.65亿元,各种结算补助收入2.15亿元,专项补助收入和其他补助收入10.56亿元;(3)地方政府债券转贷收入5亿元;(4)下级财政上解收入6525万元;(5)上年结余收入(2008年结转到2009年的专款及结余收入)11.57亿元。
市本级一般预算收入主要项目完成情况:(1)税收收入29.12亿元,增长19.58%,其中:增值税6.68亿元,增长2.47%;营业税3.85亿元,增长27.55%;企业所得税2.77亿元,下降18.8%;个人所得税9495万元,下降3.14%;城市维护建设税3.6亿元,增长1.81%;城镇土地使用税1.64亿元,增长29.7%;土地增值税1.57亿元,增长5.83%;耕地占用税3.54亿元,增长750.62%;契税3.73亿元,增长25.74%;房产税4160万元,增长0.56%;印花税3889万元,增长13.35%。(2)非税收入10.72亿元,增长19.06%,其中:专项收入1.86亿元,增长2.53%;行政性收费收入3.11亿元,增长238%;罚没收入5914万元,下降21.87%;国有资本经营收入2646万元,下降92.79%;国有资源(资产)有偿使用收入4.78亿元,增长190.1%。
市本级财政总支出77.17亿元的构成:(1)一般预算支出58.02亿元,增长37.35%;(2)上解自治区支出8.1亿元;(3)补助县区支出9.51亿元;(4)调出资金5406万元;(5)债券转贷支出1亿元。
市本级一般预算支出主要项目执行情况:一般公共服务4.05亿元,增长5.72%;国防1434万元,增长24.37%;公共安全4.48亿元,增长14.13%;教育7.89亿元,增长87.12%,其中:教育费附加支出1.82亿元,增长38.52%;科学技术9303万元,增长9.58%;文化体育与传媒1.76亿元,增长8.72%;社会保障与就业5.99亿元,增长0.4%;医疗卫生2.29亿元,增长4.27%;环境保护1.48亿元,下降7.95%;城乡社区事务16.26亿元,增长142.59%;农林水事务1.57亿元,增长7.75%;交通运输2亿元,下降3.07%;采掘电力信息等事务5.26亿元,增长5.38%;粮油物资储备管理等事务6932万元,增长147.04%;其他支出3.23亿元,增长32.95%。
(二)2009年市本级基金预算执行情况
2009年市本级基金收入26.63亿元,增长35.7%,完成预算133.3%,主要是:地方教育附加收入1.03亿元,增长6.9%;残疾人就业保障金收入2858万元,下降5.6%;政府住房基金收入5289万元,增长39.9%;国有土地使用权出让金收入20.92亿元,增长42.1%;国有土地收益基金收入1.42亿元,增长42%;农业土地开发资金收入2399万元,增长47.1%;城镇公用事业附加收入1561万元,增长96.4%;育林基金收入357万元,下降8.2%;地方水利建设基金收入1.45亿元,增长10.85%;彩票收入280万元;城市基础设施配套费收入4046万元。
2009年市本级基金支出完成26.88亿元,增长11.8%,完成预算132.4%,主要是:地方教育附加支出8953万元,增长15.9%;文化事业建设费支出416万元,增长95.3%;残疾人就业保障金支出1199万元,下降22.2%;政府住房基金支出7037万元,增长353.7%;国有土地使用权出让金支出20.51亿元,增长4.6%;国有土地收益基金支出1.63亿元;农业土地开发资金支出3609万元;城市基础设施配套支出2535万元;育林基金支出297万元,下降22.7%;地方水利建设基金支出1.99亿元,增长8.2%;墙体材料专项基金支出134万元,增长306.1%;彩票支出1018万元,增长137.9%。
基金收入26.63亿元,加:基金上级补助收入5217万元、上年结余收入3.28亿元{按照区财政厅、区人民银行、区国税、区地税、区交通厅转发财政部等四部门《关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理的通知》(桂财预【2009】11号)规定,将历年养路费滚存结余收入调整作为当年一般预算收入,相应减少基金结余1123万元}、调入资金5406万元(地方水利建设基金),减:基金支出26.88亿元,基金结余(含历年结余)预计4.09亿元,主要是:地方教育附加结余9863万元;残疾人就业保障金结余5984万元;政府住房基金收入1358万元;国有土地使用权出让金收入结余5228万元;国有土地收益基金结余3346万元;农业土地开发资金结余1113万元;新增建设用地土地有偿使用费结余3226万元;城镇公用事业附加结余1042万元;新菜地开发基金结余3668万元;墙体材料专项基金结余1458万元;城市基础设施配套费结余1511万元等。
三、2009年主要的财政工作
今年以来,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市财政部门以学习实践科学发展观为抓手,认真贯彻中央、自治区和市政府“扩内需、保增长”一揽子政策措施,以市委提出的“科学发展、城乡统筹;经济突围、项目突破;全民奋勇创业,共建和谐柳州”二十八字工作方针为指导,在严峻的财政经济形势下,努力抓住扩大内需的重大机遇,紧紧围绕“经济发展突围年、项目建设突破年、全民创业突进年和民生改善突出年”来开展工作,加大工作力度,努力保增长、保民生、保稳定,财政运行总体平稳,为全市经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。2009年主要做了以下工作:
(一)围绕“收入任务”,全力抓好收入组织工作
在企业效益下滑和政策性减收因素较多的严峻形势下,多措并举,全力抓好财政收入组织工作。一是落实收入目标责任制,及时将财政收入任务目标分解落实到各县(区)和各有关部门,落实到具体工作环节和工作岗位,加强协调督查。二是加强与国税、地税等部门及各县区的沟通与协作,研究部署财政收入组织工作。全面开展税源调查,逐一摸清家底,并加大对重点行业、重点企业、重点项目和重点税源监控和征收力度,提高收入征缴的针对性和有效性。三是充分挖掘增收潜力。在抓好重点税源、重点企业征收工作的同时,加大对小税种的清缴力度,抓大不放小,努力确保各项收入应收尽收。四是采取非常措施加大非税收入征缴力度,将按规定应纳入预算管理的非税收入全部征缴入库。在各方的共同努力下,全市组织财政收入157.64亿元,同比增收17.5亿元,增长12.5%。
(二)围绕“经济突围”,大力支持经济发展
全面贯彻“扩内需、保增长”的一系列政策措施,围绕市委市政府出台应对国际金融危机的八项要求、九条意见、十项措施,突出支持中小企业发展、重点企业改造、园区建设以及节能减排。
(三)围绕“民生改善”, 加大对民生和各项公共事业的投入
统筹安排各项资金,落实我市各项惠民政策措施。进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、农民工返乡就业、村寨防火等民生领域的保障力度,加快市政府为民办20件实事资金的拨付进度。
(四)围绕“城乡统筹”, 加强“三农”投入
认真贯彻落实市委第十届七次全体(扩大)会议精神,加大“三农”支持力度,进一步夯实农业的基础地位。全面落实强农惠农政策,加大对农民的补贴力度,对农业优势产业进行重点扶持,支持集体林权制度改革、油茶项目建设和对蚕农的补贴。全年直接对农民的各项补贴涉及农资综合直补、水稻良种补贴、农机具补贴、石油价格补贴、林业生态效益补贴、蔗桑农补贴、家电下乡补贴等。
(五)围绕“项目突破”,积极推动项目建设
一是抓住扩大内需机遇,积极争取上级扩大内需资金和国债转贷资金,确保落实地方配套资金。重点支持农村教育、医疗卫生、水利、农村公路等以及城市基础设施、职业教育园区、改制企业职工危旧房改造、污水处理、竹鹅溪综合治理工程等一批民生项目。二是加强配合相关部门筹融资工作力度,有力支持了“十大建设工程”等一批项目建设,城市面貌得到很大改观。三是大力支持我市投融资平台的建设。
(六)围绕“科学化、精细化”管理,继续推进财政改革
城区财政体制进一步完善;部门预算改革、国库集中支付制度向纵深推进;公务卡改革在市本级全面铺开;政府采购范围和规模继续扩大;非税收入管理进一步加强和规范;“乡财县管”改革在六县继续推进;“普九”债务化解工作稳妥实施;农村综合改革“一事一议”试点工作在柳城等三县有序开展;制定《柳东新区托管雒容镇财政管理暂行办法》,推动柳东新区加快发展;扎实有效开展“小金库”专项治理工作;加大投资评审力度,2009年完成财政投资评审项目1037个,审定造价19.16亿元,审减金额2.49亿元,审减率为12.99%。
2009年,全市财政预算任务圆满完成,财政改革发展也取得了较好成绩,但我们清醒地看到,财政工作面临着一些困难和问题:财源结构不够合理,新的财源增长点不够突出;地方可用财力增长难以满足经济社会发展需要,收支矛盾十分突出,对社会保障、教育、卫生和计生等社会事业支持力度仍需加大;城建资金紧张;县级财政收入总体保持增长,但增幅低,增长不均衡;个别项目前期准备不充分,下达晚执行慢;财政管理的精细化水平有待提升等等。我们将高度重视存在问题,通过发展经济,深化财政改革,规范财政管理等措施,逐步加以解决。
2010年财政预算草案
今年,我们将继续以科学发展观统领财政工作全局,全面贯彻中央宏观调控和自治区的各项经济财政政策措施,按照市委提出的“科学发展、党建引领,创新创业、优化提升,统筹兼顾、和谐共进,建设美好柳州”的“三十字方针”,继续按照“保增长、保民生、保稳定”、促进经济又好又快发展、加快发展社会事业和完善公共财政体系的总体目标,严格依法理财、科学理财、民主理财,开展增收节支活动,进一步优化财政支出结构,保证法定支出、重点支出,努力压缩一般性支出,从严从紧做好财政预算工作。
一、2010年全市财政预算草案
2010年,国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,预计我市经济将保持良好发展势头。但是,今年一些影响财政收入增长的制约因素也不容忽视:一是现有企业经济效益的提升还存在一些不确定性。二是结构性减税政策影响仍然存在。由于增值税转型改革允许企业抵扣新购置设备所含的增值税,因此一些项目的增值税不但当年无税可收,甚至还需跨年抵扣,直接影响财政收入增长。三是部分行业面临产业结构调整影响。国家出台了产能过剩行业调整政策,会影响我市一部分行业。四是非税收入拉动增长作用减弱,2009年我市财政收入增长非税收入增收发挥了较大作用,但大多为一次性收入,2010年将无此因素。
综合各方面考虑,2010年全市组织财政收入预计175亿元,增长11%。
2010年全市组织财政收入安排175亿元,比2009年完成数增加17.36亿元,增长11%,其中:一般预算收入预算60.24亿元,下降1.91%;上划中央“两税”和所得税收入98.55亿元,增长19.23%;上划自治区“四税”收入16.21亿元,增长19.44%。
在2010年全市组织财政收入预算中,国税局征收收入计划110亿元,比2009年完成数增加15.87亿元,增长16.86%;地税局征收收入计划55.23亿元,比2009年完成数增加8.03亿元,增长17.01%;财政等部门征收收入计划9.77亿元,比2009年完成数减少6.54亿元,下降40.11%。
2010年全市财政总收入安排101.13亿元,财政总支出安排100.98亿元,收入和支出相抵,预算结余0.15亿元。
2010年全市一般预算收入的主要项目安排情况:(1)税收收入51.25亿元,增长9.49%,主要为:增值税11.54亿元,增长18.32%;营业税11.73亿元,增长20.36%;企业所得税5.36亿元,增长18.68%;个人所得税1.95亿元,增长19.81%;城市维护建设税5.93亿元,增长11.54%;契税3.46亿元,下降16.4%;耕地占用税2.88亿元,下降30.68%;房产税2.08亿元,增长12%;印花税1.5亿元,增长10.61%;城镇土地使用税2.2亿元,增长11.39%;土地增值税2亿元,增长11.42%;车船使用和牌照税4528万元,增长11.55%;资源税1630万元,增长10.58%。(2)非税收入8.99亿元,下降38.44%,其中:专项收入3.09亿元,增长7.75%;行政性收费收入2.58亿元,下降37.47%;罚没收入1.15亿元,下降17.1%;国有资本经营收入0.99亿元,下降6.36%;国有资源(资产)有偿使用收入1.18亿元,下降76.34%。
在全市财政总支出中,全市一般预算支出安排91.59亿元,比上年年初预算增长(以下简称增长,下同)7.5%;上解自治区支出8. 5亿元;调出资金8895万元(即按规定从城市维护税中提取15%的防洪保安费,下同)。
二、2010年市本级财政预算草案
(一)2010年市本级一般预算草案
为确保2010年我市经济社会健康发展和财政稳健运行,我们将坚决贯彻落实支持经济发展和保障民生的各项改革措施,依法强化税收征管,改进和完善非税收入管理制度,密切关注财政运行情况;加大财政支出结构调整力度,注重节约,科学编制预算。一是量入为出,收支平衡。坚持量财办事、适度从紧的原则,按轻重缓急合理安排支出,市本级财政支出预算按当年可用财力安排。二是确保法定增长要求。切实保障对教育、科技、农业等支出法定增支需要。三是调整优化支出结构。按照公共财政要求,加大对社会保障、医疗卫生等公共服务领域的投入,确保机关事业单位职工工资和津贴补贴按时按标准足额发放;落实医药卫生体制改革、公检法司经费保障机制改革、扩大内需配套资金以及村寨防火、为民办实事等资金。四是集中财力办大事。加大对工业等投入,增强我市经济社会发展后劲。五是严格控制一般性支出。大力压减会议、公务购车、公务接待费、出国(境)费、庆典等经费。
2010年市本级当年财政总收入(未含上年结转收入)安排57.29亿元,当年财政总支出安排57.28亿元,当年财政收支平衡、略有结余。另动用一般预算上年净结余5066万元,用于事业单位绩效工资和老年人免费乘车年龄放宽到68岁的补贴。
2010年市本级当年财政总收入的构成:(1)一般预算收入36.72亿元;(2)自治区补助收入20.23亿元,其中:增值税和消费税返还收入9.44亿元,所得税基数返还收入1.75 亿元,自治区分享“四税”基数返还4.70 亿元,增加工资补助1.65亿元,各种结算补助收入2.15 亿元,其他各项补助 0.54亿元;(3)下级财政上解收入3439万元。
在市本级一般预算收入中,主要项目安排情况:(1)税收收入31.25亿元,增长7.3%,其中:增值税7.95亿元,增长19.09%;营业税4.86亿元,增长26.23%;企业所得税3.39亿元,增长22.64%;个人所得税1.17亿元,增长23.17%;城市维护建设税4.03亿元,增长11.74%;城镇土地使用税1.81亿元,增长10.62%;土地增值税1.74亿元,增长10.8%;契税2.99亿元,下降19.62%;耕地占用税2.4亿元,下降32.21%;房产税4768万元,增长14.62%;印花税4426万元,增长13.81%。(2)非税收入5.47亿元,下降48.97%,其中:专项收入1.97亿元,增长5.71%;行政性收费收入1.5亿元,下降51.69%;罚没收入3200万元,下降45.89%;国有资源(资产)有偿使用收入1.08亿元,下降77.34%。
在市本级当年财政总支出57.28亿元中,当年一般预算支出40.24亿元,增长12.85%;上解自治区支出8.15亿元,与上年基本持平;补助下级财政支出8.28亿元,增长15.98%;调出资金6040万元,下降4.94%。
在市本级当年一般预算支出中,主要项目的安排情况:(1)一般公共服务3.55亿元,增长4.06%;(2)国防814万元,增长4.76%;(3)公共安全3.84亿元,下降1.34%(根据国家、自治区公检法司经费保障机制改革的精神,市交警支队罚没等收入上划自治区,其收入安排的相关支出不在本级列支。剔除此因素同口径增长4.66%);(4)教育4.79亿元,增长22.89%,其中:教育费附加支出1.76亿元,增长2.39%;(5)科学技术7657万元,增长9.38%;(6)文化体育与传媒1.46亿元,增长22.97%;(7)社会保障与就业3.94亿元,增长9.73%;(8)医疗卫生2.56亿元,增长20.67%;(9)环境保护2552万元,增长3.18%;(10)城乡社区事务6.97亿元,增长6.71%;(11)农林水事务1.63亿元,增长54.12%;(12)交通运输9472万元,增长51.58%(主要为取消养路费等“六费”收入后自治区下达返还基数增加支出3425万元);(13)资源勘探电力信息等事务4.63亿元,增长18.19%;(14)商业等事务1655万元,增长23.91%;(15)国土资源气象等事务(财政部调整新增的政府预算支出科目)1978万元,增长9.59%;(16) 住房保障支出(财政部调整新增的政府预算支出科目)9630万元,下降1.03%;(17) 粮油物资储备管理事务(财政部调整新增的政府预算支出科目)1301万元,增长10.85%;(18) 预备费8000万元,增长5.26%;(19)其他支出2.59亿元,增长14.72%。
(二)2010年市本级基金预算草案
2010年市本级当年基金收入预算29.3亿元,比上年增长 10%。其中:彩票收入400万元,地方教育附加收入9000万元,残疾人就业保障金收入2900万元,政府住房基金收入5678万元;国有土地使用权出让金收入22.9亿元,国有土地收益基金收入1.2亿元,农业土地开发资金2000万元,城镇公用事业附加收入1800万元,城市基础设施配套费收入4300万元,育林基金收入340万元,地方水利建设基金收入1.2亿元,转让政府还贷道路收费权收入1.2亿元。
2010年基金支出预算29.83亿元(含从城维税划转调入水利建设基金6115万元),比上年增长46.9%,其中:彩票事务支出400万元,地方教育附加支出9000万元,文化事业建设费支出190万元,残疾人就业保障金支出2502万元,政府住房基金支出5678万元;国有土地使用权出让金支出22.88亿元,国有土地收益基金支出1.2亿元,农业土地开发资金支出2500万元,城镇公用事业附加支出1800万元,城市基础设施配套费支出4277万元,育林基金支出340万元,地方水利建设基金支出1.81亿元,转让政府还贷道路收费权支出1.2亿元。
三、全面完成 2010年的财政预算任务的措施
2010年我市各级财政部门将在市委市政府的正确领导下,扎实工作,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程, 努力实现全市财政工作的科学发展、加快发展,确保完成全年财政预算工作任务。
(一)加强收入组织工作,努力提高财政收入增长质量
继续加强税收收入和非税收入的征管,努力提高收入增长质量。加强重点税源和重点行业的监控,积极探索扩大新的非税收入征收领域,努力挖掘新的财政收入增长点。密切关注经济财政形势变化,认真分析收入征管中的困难和问题,及早谋划应对策略。组织开展财政收入质量检查,严格执行税收法律法规,依法治税,依率计征,做到应收尽收,及时入库。坚持实事求是,反对弄虚作假,杜绝各种虚增财政收入行为。推行税控机试点工作,提高税收收入的监控能力。进一步完善收入增长激励机制,努力从机制上促进和激励增收积极性。
(二)促进结构调整和发展方式转变,推动经济平稳较快发展
认真贯彻《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》精神,围绕市委市政府提出的“三年四千亿,工业再翻番”发展战略,财政积极统筹资金,加大支持产业结构调整力度,重点支持工业园区建设、支持企业技术改造和自主创新以及节能减排,推动先进制造业基地和柳州国家汽车及零部件出口基地的建设。加大对外贸出口、服务业发展、县域经济的支持力度,增强我市经济发展后劲。
一是支持经济发展和促进经济结构调整。二是支持中小企业发展。三是支持和引导企业进行自主创新、产业升级及增加科研投入,提高我市的产业技术水平和产品的市场竞争力。四是保障节能减排资金。五是支持县域工业发展,努力增强县级经济实力。六是扶持和促进我市商贸、外贸及服务业的发展,优化我市贸易投资环境。
(三)更加注重改善民生和保障公共事业,推动经济社会协调发展
坚决贯彻中央、自治区和市委市政府提出的把改善民生作为保增长的出发点和落脚点的要求,把发展经济与改善民生结合起来,进一步优化财政支出结构,统筹财力配置,按照轻重缓急的原则,优先保障改善民生和发展社会事业等基本公共服务项目。
一是确保工资的正常发放和党政机关的正常运转。二是促进医疗卫生事业发展。三是稳步提高社会保障水平。四是更加注重教育均衡发展。五是继续扶持“三农”发展。六是加快推进保障性住房建设。
(四)深化财政改革,提高财政资金使用效益。
进一步改进部门预算编制方法,细化预算编制。对已明确具体项目和实施单位的专项支出,要及时下达项目计划和支出预算;对尚未确定具体项目和实施单位的专项支出,有关部门要尽快落实下达。加强项目的检查和管理,完善项目实施进度监督和反馈机制。制定和完善各种财政专项资金的管理办法,对财政专项资金进行追踪检查,尤其是对重大项目专项资金的监督检查力度,确保资金专款专用。研究制定我市预算结余结转方面的管理办法,从制度上加强和完善对预算结余结转的管理,减少预算结余,提高预算执行效率。进一步完善财政国库制度体系,推进财政资金的精细化管理,加大实施公务卡制度的工作力度。贯彻执行《政府采购法》,改善采购服务,扩大政府采购范围和规模,节约财政资金。继续加强政府非税收入和行政事业单位国有资产的管理,确保非税收入和国有资产收益及时足额缴入国库和财政专户。加强财政投资评审工作,提高审核质量和水平。加强政府债务管理,积极防范和化解财政风险。
(五)支持县区财政工作
加强对县区财政工作的协调和指导,努力提高县区财政管理水平。继续支持和加强“乡财县管”改革工作;进一步加大县级“金财工程”建设力度;认真做好自治区直管县财政体制改革试点相关工作。从2010年起,融水县作为试点县,将在政府间收支划分、转移支付、资金往来、预决算、年终结算等方面,与自治区财政直接联系,开展相关业务工作。市财政将认真配合自治区开展试点工作,同时也继续支持试点县财政发展。
(六)坚持依法理财,加强队伍建设,提高财政管理水平
认真贯彻执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》,自觉接受市人大及其常委会的监督,依法接受审计监督。完善财政内部控制制度,加强财政内部监督力度,坚决依法处理各种财政违法行为,提高依法理财的水平。
完善会计工作管理和服务,做好会计法规的宣传、培训工作。进一步加强财务总监委派工作,加大财政资金的监督稽查力度,依法查处各种挪用、挤占财政资金等违反财经纪律的行为。
加强党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制。做好财政法规的学习培训工作,增强自我约束意识,完善绩效考评办法,继续推进机关作风效能建设,增强服务意识,转变机关作风,提高办事效率和财政管理水平。