2021年柳州市本级预算调整方案(草案)

来源: 柳州市财政局  |   发布日期: 2021-11-14 10:35   

2021年柳州市本级预算调整方案(草案)

市人大常委会:

今年以来,由于实际执行过程中收入未达预期、自治区核定并代我市发行地方政府债券额度和实现时间不确定,预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)、《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定,以及2021年市本级预算收支增减情况,提出2021年市本级预算调整方案(草案)。现将调整方案(草案)报告如下,请予审议。

2021年市本级预算调整方案(草案)包括市本级、柳东新区、北部生态新区(阳和工业新区)的预算调整方案(草案)。

一、1-9月市本级预算执行情况

1-9月,市本级一般公共预算收入71.13亿元,完成年初预算(108.33亿元)65.7 %;一般公共预算支出134.49亿元,完成年初预算(165.56亿元)81.2%。

1-9月,市本级社会保险基金预算收入63.27亿元,完成年初预算(78.86亿元)80.2%;市本级社会保险基金预算支出56.02亿元,完成年初预算(75.92亿元)73.8%。

1-9月,市本级国有资本经营预算收入1.77亿元,完成年初预算(2.99亿元)59.1 %;国有资本经营预算支出1.05亿元,完成年初预算(2.99亿元)35.1%。

二、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整情况

2021年收入预计322.42亿元,比年初预算数317.39亿元增加5.03亿元,增长1.6%。其中:

1.一般公共预算收入预计减少9.25亿元。调整原因:一是年初预计的一次性非税收入无法实现,非税收入预计减少15.51亿元。二是由于今年税收收入形势较好,预计税收收入可增加6.26亿元。

2.转贷收入(含自治区代发一般债券)增加17.34亿元。调整原因:一是2021年政府债务外贷项目2612万元,其中:融水县1281万元、三江县1331万元;二是2021年自治区代发柳州市本级及各县区一般债券17.08亿元,年初未列入预算,按《预算法》规定列入预算调整方案安排支出,其中:市本级11.1亿元,各县区5.98亿元(包括:柳东新区99万元、鱼峰区17万元、柳南区746万元、柳北区49万元、柳江区8276万元、柳城县7322万元、鹿寨县7684万元、融安县1.04亿元、融水县1.78亿元、三江县7352万元)。

3.转移性收入减少3.05亿元,其中:

(1)上级补助收入减少7.89亿元,调整原因:一是由于中央、自治区财力性补助实际下达未达预期,预计自治区财力性补助收入减少11.62亿元。二是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年自治区对市县均衡性转移支付资金的通知》《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年自治区重点生态功能区转移支付增量资金的通知》《广西壮族自治区财政厅关于核定调整增值税分享比例税收返还(上解)基数的通知》等文件精神,新增均衡性转移支付及增值税分享基数等转移支付资金3.73亿元,其中:市本级9666万元,各县区2.76亿元(包括:柳东新区170万元、北部生态新区311万元、城中区-589万元、鱼峰区177万元、柳南区635万元、柳北区392万元、柳江区4295万元、柳城县3997万元、鹿寨县5159万元、融安县4411万元、融水县4926万元,三江县3738万元)。

(2)下级上解收入增加3.55亿元,调整原因:一是清算2019年-2021年增值税退税城区分担资金3.33亿元;二是广西三月三车油联动促销活动汽车补贴、桂酒促销活动专项上解305.28万元;三是广西“33消费节”(第二季)活动政府补贴资金清算及上解42.6万元;四是原柳江区计量检定测试所2021年上划经费183.47万元;五是化解暂付款861.72万元(柳财预〔2021〕628号);六是柳东新区历年混库财力上解758万元。

(3)上年结转结余收入减少1110万元,调整原因:根据《广西壮族自治区财政厅关于2020年自治区财政与市县财政年终结算有关事项的通知》(桂财预〔2021〕117号)精神,2020年市本级结转结余资金结算期间较年初预算减少1110万元。

(4)调入增加1.4亿元,一是调入其他资金增加600万元,为湛江市对口帮扶柳州市协助资金600万元,用于支持融安县、融水县、三江县乡村振兴。二是根据《广西壮族自治区公安厅 广西机场管理集团关于明确机场公安机构改革过渡期有关问题的请示》(桂公请〔2019〕20号)批示(自治区人民政府办公厅办件201900612)精神,机场集团划转柳州机场公安保障经费137万元。三是增加国有资本经营预算调入一般公共预算资金1.32亿元。

(二)支出预算调整情况

2021年一般公共预算预计总支出322.42亿元,比年初预算317.39亿元增加5.03亿元,增长1.6%。调整安排支出的项目主要有:

1.增加债务还本支出11.21亿元,其中:

(1)一般债券置换地方政府存量一般债务支出11.1亿元。

(2)通过本级财力偿还政府存量一般债务支出1153万元,专项用于偿还2018年广西壮族自治区政府一般债券(二期)到期本金。

2.增加债务转贷支出6.24亿元,分别为:2021年政府债务外贷项目2612万元、2021年自治区代发各县区一般债券5.98亿元。按县区分,鱼峰区17万元、柳南区746万元、柳北区49万元、柳东新区99万元、柳江区8276万元、柳城县7322万元、鹿寨县7684万元、融安县1.04亿元、融水县1.91亿元、三江县8683万元。

3.转移性支出调整情况

(1)增加上解上级支出348万元,调整原因:一是广西三月三车油联动促销活动汽车补贴、桂酒促销活动专项上解305万元;二是广西“33消费节”(第二季)活动政府补贴资金清算及上解43万元。

(2)增加补助县区支出4.73亿元,其中:

①增加补助各县支出1亿元,主要是自治区补助县级财力2.22亿元,广东帮扶资金补助北部三县600万元,市本级调整级次至县级支出增加3480万元,调整级次至市本级列支减少4689万元。同时,为弥补收支缺口,减少补助县级支出1.16亿元。

②增加补助城区支出3.73亿元,主要是市本级调整级次至城区支出增加3.63亿元,自治区补助城区财力5391万元,调整级次至市本级列支减少416万元。同时为弥补收支缺口,减少补助城区残保金及城区体制补助等4009万元。

4.一般公共预算支出调整情况

由于今年预计收入大幅下降,为确保收支平衡,通过减少年初预算支出和盘活资金等方式,减少财力安排的一般公共预算支出17.19亿元,主要是对执行进度慢、今年预计无法完成的非刚性项目支出进行调减,其中:

(1)增加财力安排的一般公共预算支出1137万元,一是机场集团划转柳州机场公安保障经费137万元,二是增加“桂惠贷”财政贴息资金市本级承担部分1000万元。

(2)减少年初市本级一般公共预算支出13.72亿元,主要调减了以下支出:

减少城乡社区支出8.13亿元(主要是收回市环境卫生管理处建筑垃圾处理费清退资金等剩余指标2.68亿元,以及动用盘活存量资金等冲减城乡社区支出4.31亿元)、社会保障和就业支出1.18亿元、住房保障支出减少1.68亿元以及减少补助县区1.56亿元等。

(3)因预算级次调整及科目调剂,将市本级预算调整至补助县区3.47亿元和还本支出1153万元。

(三)预算支出科目资金调剂情况

根据预算执行的实际情况和国库管理需要,对预算支出科目和资金进行适当调剂,共调剂资金7.96亿元,不影响总收入和总支出增减,大部分资金用途不变,主要情况如下:

  1. 根据国库管理要求以及项目实施情况,通过科目调剂、预算级次调整,增加相关科目支出7.96亿元。

(1)调增一般公共预算相关科目支出3.86亿元,其中:

①债务付息和债务发行费支出增加2.53亿元。

②商业服务业等支出增加6891万元,主要是增加了2020年服务业奖励资金和广西“33消费节”(第二季)政府补贴资金、传化公路港项目2021年度产业发展等项目支出。

(2)将年初预算列为市本级支出的项目调整,增加至补助县区项目支出3.98亿元,预算级次改变,资金用途不变,具体情况是:将“三供一业”分离移交费用3578万元,粤桂智能家电产业集聚区项目等工业投入资金2.3亿元,基本建设2855万元,税务事业发展资金4100万元,等,调整预算级次,并相应调增对县区的转移性支出。

(3)增加债务还本支出1153万元。

2.按照支出用途与科目核算范围相对应的原则,需要对以下预算支出科目进行调减,总金额7.96亿元。

(1)调减一般公共预算相关科目支出7.45亿元,其中:

①城乡社区调减3.24亿元,主要是还本付息2.65亿元调整至债务付息和债务发行费支出,和基本建设3583万元按实际行业支出调整至其它科目等。

②资源勘探工业信息等支出调减2.01亿元,主要是将本科目粤桂智能家电产业集聚区项目设备补贴资金、工业投入专项资金等2.2亿元调整至县区支出。

③其他支出调减9477万元,主要是本科目的全市性预留经费、全市性奖励资金等1.08亿元调整用于2020年服务业奖励资金、集中隔离点补助、新柳南高速公路等项目支出。

(2)将年初预算列为补助县区支出的项目调整为市本级项目支出5106万元,预算级次改变,资金用途不变。一是将补助县区的农业生产发展资金325万元,基本公共卫生服务补助103万元,村、社区“两委”换届工作经费50万元等调整至市直部门列支。二是将预留增资专项4624万元调整用于市本级的2020年服务业奖励和广西“33消费节”(第二季)·乐购八桂活动政府补贴等。

三、政府性基金预算调整情况

鉴于市本级国有土地使用权出让收支预算已在8月末进行调整,此次暂不进行预算调整。根据《预算法》,除专项债券外,其它专项转移支付引起的预算支出变化,不属于预算调整,故本次政府性基金预算调整只对增加的专项债券进行说明,具体情况如下:

(一)债务收入调整情况

债务转贷收入(自治区代发专项债券)94.83亿元。调整原因:自治区代发柳州市本级及各县区2021年专项债券94.83亿元,年初未列入预算,按《预算法》规定列入预算调整方案安排支出。其中:市本级74.12亿元、鱼峰区1亿元、柳东新区6.41亿元、柳江区6.39亿元、柳城县7630万元、鹿寨县2.65亿元、融安县1.5亿元、融水县2亿元。

(二)债务支出调整情况

1.新增专项债券支出27亿元,用于智慧化汽车城产业园升级转型工程、北部生态新区工业设计城及周边配套基础设施工程、北部生态新区机器人产业及周边配套基础设施工程广西汽车集团新能源整车项目基础配套工程(二期)、国轩5GWH新能源电池产业园及基础配套工程项目等22个项目支出。

2.债务还本支出47.12亿元(不含本级财力安排的还本支出6000万元),调整原因是:根据自治区2021年第一批政府债券额度和期限及对应项目6.63亿元(桂财债〔2021〕28号)、2021年第三批政府债券额度和期限及对应项目3.41亿元(桂财债〔2021〕48号)、2021年第七批政府债券额度和期限及对应项目25.4亿元(桂财债〔2021〕77号)、预计自治区待发行专项债券11.68亿元。

3.债务转贷支出20.71亿元。根据自治区代发情况,转贷到县区用于置换本级存量债务和安排在建项目,其中:鱼峰区1亿元、柳东新区6.41亿元、柳江区6.39亿元、柳城县7630万元、鹿寨县2.65亿元、融安县1.5亿元、融水县2亿元。

四、国有资本经营预算调整情况

(一)收入预算调整情况

2021年市本级国有资本经营预算总收入预计3.59亿元,比年初预算2.99亿元调整增加6000万元,增长20.1%,具体包括:

1.利润收入增加2381万元。一是依据注册会计师事务所审计的2020年度审计报告,按照2021年国有企业上缴利润比例25%计算,企业增加上缴国有资本收益1256万元。二是各部委办局所办企业上缴利润收入1125万元。

2.股利、股息收入增加3574万元。其中:国有控股公司股利、股息收入预计增加74万元,主要原因为:投控公司上缴股利、股息收入增加469万元(中燃公司分配的历年股利股息收入),柳州银行上缴股利、股息收入减少395万元。国有参股公司股利、股息收入预计增加3500万元,为交行历年分红。

3.其他国有资本经营收入增加45万元,主要为投控公司租赁收入增加。

(二)支出预算调整情况

2021年市本级国有资本经营预算总支出预计3.59亿元,比年初预算2.99亿元调整增加6000万元,增长20.1%。具体包括:

1.解决历史遗留问题及改革成本支出调减9711万元。其中:“三供一业”移交补助支出2464万元调整至补助下级支出,7247万元作调出一般公共预算支出;国有企业办职教幼教补助支出调增7万元;其他解决历史遗留问题及改革成本支出调减7万元。

2.调出一般公共预算支出调增1.32亿元。其中:年初预算安排“三供一业”调出7247万元;国有资本经营预算收入超收部分6000万元。

3.补助下级支出调增2464万元,主要为“三供一业”补助下级支出。

五、关于地方政府债券发行和使用情况

2021年,我市获得自治区代发市本级及各县区政府债券共111.91亿元,其中市本级85.22亿元,各县区26.69亿元。市本级新增债券27亿元,均为新增专项债券;再融资债券58.22亿元,其中:一般债券11.1亿元、专项债券47.12亿元。市本级政府债券已分别列入一般公共预算和政府性基金预算对应科目安排支出,县区政府债券已列为对县区债券转贷。

六、社会保险基金预算调整情况

(一)收入预算调整情况

2021年市本级社会保险基金预算总收入预计168.05亿元,比年初预算165.96亿元调整增加2.09亿元,增长1.3%,具体包括:

1.2021年失业保险转移收入预算数增加9400万元,为自治区社保拨付我市2018年1月至2020年6月的非驻邕中区直单位失业人员失业保险待遇8694万元和2020年7月至2021年4月待拨付失业保险待遇706万元。

2.2021年失业保险上级补助收入预算数增加1.15亿元。根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅  广西壮族自治区财政厅关于进一步做好我区失业保险扩围工作的通知》(桂人社发〔2020〕40号)有关规定及我市申请,经自治区人民政府同意,于2021年6月拨付我市失业保险自治区级调剂金1.15亿元。  

(二)支出预算调整情况

2021年市本级社会保险基金预算支出预计76.66亿元,比年初预算75.92亿元调整增加7501万元,增长1%,具体包括:

1.失业保险基金支出增加6787万元。主要是根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号)规定,2021年继续实施失业保险保障扩围政策,人员保障范围增加,因此预计增加失业保险价格临时补贴918万元,增加失业补助金5869万元。

2.2021年工伤保险支出增加714万元,主要是根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于下达上解自治区级工伤保险储备金的通知》(桂人社发〔2021〕18号)规定,我市应按2020年工伤保险费征缴总额的10%提取上解工伤保险储备金714万元。

收支相抵,市本级社会保险基金年终结余为91.38亿元,较年初预算增加1.34亿元。

七、市本级盘活财政存量资金情况

根据《柳州市人民政府办公室关于印发<推进柳州市本级财政资金统筹使用实施方案>的通知》(柳政办〔2016〕109号)和《关于认真落实减税降费政策的通知》(桂财预〔2019〕52号)精神,进一步推进财政资金统筹使用,提高财政资金使用效率,市财政局对2018-2020年部门预算结余结转资金进行了第一次清理。按照盘活财政存量资金相关规定,经审核确认收回部门预算结转结余资金5267万元。今年我市受减税降费和经济下行两大因素的叠加影响,财政收入形势严峻,因此产生的财力缺口与财政支出刚性增长和重大项目资金保障需要矛盾突出,财政收支平衡压力加大。为确保财政收支平稳运行,此次盘活的存量资金,全部统筹用于人才集聚专项经费、加强援企稳岗、就业保障、“六保”支出保障,以及市委、市政府确定的亟需支持的重点领域和平衡2021年预算。市财政局于10月份对部门预算结余结转资金进行了第二次清理,进一步加大资金统筹整合力度,减少财政资金沉淀。

八、柳东新区预算调整情况

(一)一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

2021年全年收入预计19.96亿元,比年初预算数21.55亿元减少1.59亿元,下降7.4%。其中:

(1)本级一般公共预算收入减少3.19亿元,主要原因:一是受新冠肺炎疫情常态化和落实国家减税降费等因素影响税收收入大幅度减收,1-9月留抵退税4.69亿元,全年预计退税额达6亿元。二是新区汽车支柱产业受芯片和限电等因素影响,产销量呈下降趋势;房地产业受经济下行、信贷调控收紧等因素影响,销量呈大幅度下跌,以上因素造成税收减收。

(2)上级补助收入增加1.66亿元,主要原因是1-9月收到上级下达转移支付收入1.66亿元。

(3)上年专款结转结余收入减少1万元,主要原因是根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县(区)财政年终结算有关事项的通知》(柳财预〔2021〕663号),2020年专款结转结余年终结算期间比年初预算减少1万元。

(4)债务转贷收入增加99万元,主要原因是新增一般债券收入99万元。

(5)调入预算稳定调节基金增加1.66亿元,主要原因是为弥补收支缺口将预算稳定调节基金结余全部调入当年使用。

(6)调入资金减少1.74亿元,主要原因是受落实减税降费政策和新冠肺炎疫情常态化等因素影响,税收收入及市本级对新区国有土地使用权出让收入补助下降,造成财力不足,为平衡收支,当年大幅度减少支出,调入资金相应减少。

2.支出预算调整情况

2021年一般公共预算预计总支出19.96亿元,比年初预算21.55亿元减少1.59亿元,下降7.4%。

(1)一般公共预算支出调整情况

2021年一般公共预算预计支出15.05亿元,比年初预算15.69亿元减少6457万元,下降4.1%。其中:

①一般公共预算减少6457万元,一是上级转移性支出增加7143万元,安排用于“桂惠贷”财政贴息、乡村振兴补助、支持学前教育发展等项目。二是由于部分工程项目推进缓慢,原计划兑现给企业扶持资金未达到发放条件,相应调减年初安排的产业发展专项资金等1.36亿元。

②科目调整增加2541万元,主要安排用于增加“桂惠贷”财政贴息新区承担资金1138万元、上通五和东风柳汽基本养老保险补贴资金885万元、企业外地留柳过年人员“响应政府号召奖励金”542万元等项目。

③科目调整减少2541万元,主要原因:一是调减年初预留绩效奖资金;二是落实国家过“紧日子”要求,结合新区实际财力,大力减少一般性支出;三是动用预备费及其他支出,用于安排工业高质量发展、乡村振兴等项目资金。

(2)转移性支出调整情况

上解支出减少9510万元,主要原因是新区汽车支柱产业受芯片和限电等因素影响,产销量呈大幅度下滑,上汽通用五菱和东风柳汽增值税和企业所得税调库数减少,专项上解(四方协议)相应减少。

(3)一般债券支出增加99万元,用于小型水库安全运行项目。

(二)政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

2021年政府性基金预算总收入预计18.48亿元,比年初预算18.69亿元减少2143万元,下降1.1%。

(1)本级政府性基金收入减少2565万元,主要是受土地市场疲软影响,减少城市基础设施配套费收入2636万元。

(2)转移性收入减少3.31亿元,主要原因是受经济下行、新冠肺炎疫情常态化、房地产业收紧等因素影响,市本级对新区国有土地使用权出让收入补助下降。

(3)专项债券收入增加4.91亿元。

(4)上年结余减少1.56亿元,根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县(区)财政年终结算有关事项的通知》,经过年终结算各项补助后,柳东新区减少上级补助收入1.56亿元。

2.支出预算调整情况

2021年政府性基金预算总支出预计18.48亿元,比年初预算18.69亿元减少2143万元,下降1.1%。主要调整项目如下:

(1)政府性基金支出减少3.39亿元,其中:

①城乡社区支出减少3.34亿元,主要原因:一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少3.21亿元,主要是基础设施项目进度滞后,支出减少;二是因本级城市基础设施配套减收1316万元,支出相应减少,并调整列入一般公共预算。

②债务付息支出减少937万元,主要原因是新增专项债发行时间较晚,本年未产生付息支出。

(2)调出资金减少1.74亿元,主要原因是市本级对新区国有土地出让收入补助减少,从政府性基金调入一般公共预算收入相应减少1.74亿元。

(3)增加专项债券支出4.91亿元,用于柳州市柳东新区物流园区升级转型工程专项债资金1.5亿元、车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台及基础配套建设项目专项债资金1.5亿元、柳州市柳东新区智慧停车场建设工程专项债资金1.91亿元。

九、北部生态新区(阳和工业新区)预算调整情况

(一)一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

2021年全年总收入预计8.52亿元,比年初预算数6.15亿元增加了2.37亿元,增长38.5%。其中:

(1)上级补助收入增加5758万元。主要为:统筹支持工业振兴资金2000万元,2021年支持学前教育发展资金1057万元,“桂惠贷”自治区财政贴息资金775万元,2021年生均公用经费527万元,基本公共卫生服务上级补助456万元,民政事业发展转移支付预算133万元,2021年度城乡居民基本养老保险补助资金119万元,2021义务教育薄弱环节与能力提升补助资金100万元,困难群众救助补助资金69万元,机关事业单位养老保险补助资金44万元,基本药物制度补助资金43万元等,总体需增加预算收入。

(2)上年结转结余收入减少23万元。根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县(区)财政年终结算有关事项的通知》,经过年终结算各项补助后,新区2020年结转结余资金为513万元。

(3)政府性基金调入一般公共预算增加1.79亿元。主要用于弥补当年财政收支缺口,加强新区“三保”资金,以及园区基础设施建设等重点项目支出资金保障。

2.支出预算调整情况

2021年全年总支出预计8.52亿元,比年初预算数6.15亿元增加了2.37亿元,增长38.5%。其中:

(1)一般公共预算支出增加2.31亿元,主要包含:

①一般公共服务支出减少1614万元,减少内容主要包括上规服务业企业相关奖励项目预算、办公楼搬迁项目预算、阳和政务服务大厅网络布线施工项目预算等。

②教育支出增加2891万元,主要包括增加新区范围内幼儿园免保教费补助支出;增加上级生均经费补助用于中小学办公桌椅、教学设备等;增加兰亭幼儿园、贝江幼儿园等新建幼儿园设备采购和校园运营经费;增加新区范围内中小学及幼儿园班主任津贴预算等。

③科学技术支出增加404万元,主要用于深圳核加半导体芯片基地项目补助。

④社会保障和就业支出减少1400万元,主要是减少新区人力资源产业园信息系统化项目预算、减少新区职工培训项目预算。

⑤卫生健康支出增加674万元,主要是通过动支预备费安排预算资金用于开展新区疫情防控工作。

⑥城乡社区支出增加2.19亿元,主要是用于阳和新区园区开发和基础设施建设。

⑦金融支出增加2254万元,主要是增加上级补助及本级配套“桂惠贷”“复工贷”“稳企贷”等企业补助资金。

(2)增加上解支出553万元,为新增增值税留抵退税专项上解资金。

(二)政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

2021年政府性基金预算总收入预计8.28亿元,比年初预算6.43亿元增加1.85亿元,增长28.8%,其中:转移性收入增加1.85亿元。增加原因:年初预算预计上级补助收入5亿元,执行过程中实际收到上级补助5.82亿元,根据新区土地招拍挂情况,预计新区2021年收到上级补助6.85亿元,因此增加1.85亿元。

2.支出预算调整情况

2021年政府性基金预算总支出预计8.28亿元,比年初预算6.43亿元增加1.85亿元,增长28.8%,其中:

增加大中型水库移民后期扶持基金支出43万元,主要是用于发放大中型水库移民补贴资金;增加国有土地使用权出让收入安排的支出480万元,主要是当年收到的上级补助用于新区六座村六追屯综合示范村建设项目;其他支出增加29万元,主要是收到上级彩票公益金补助资金用于发放新区困难群众补助;调出资金增加1.79亿元,主要是经济形势下行压力和新冠疫情影响使得税收收入减少,为保障新区“三保”资金和重点项目支出,将政府性基金调至一般公共预算。

附件:1.2021年市本级一般公共预算调整方案表

2.2021年市本级国有资本经营预算调整方案表      3.2021年市本级政府债券项目明细表

4.2021年市本级社会保险基金预算调整表

5.2021年柳东新区一般公共预算调整方案表

6.2021年柳东新区政府性基金预算调整方案表

7.2021年柳东新区政府债券项目明细表

8.2021年北部生态新区(阳和工业新区)一般公共预算调整方案表

9.2021年北部生态新区(阳和工业新区)政府性基金预算调整方案表

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