柳州市外事侨务办公室2015年部门决算
柳州市外事侨务办公室2015年部门决算
目 录
第一部分:柳州市外事侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市外事侨务办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:柳州市外事侨务办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:柳州市外事侨务办公室概况
一、主要职能
一、主要职能
柳州市人民政府外事侨务办公室是负责本市政府外事侨务工作的职能部门,同时履行市委外事工作领导机构的职责;是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。
主要职责是:
(一)贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府关于外事侨务工作的指示和决定,研究提出本市执行有关外事侨务政策具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事侨务政策的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事侨务政策和有关规定的情况。
(二)协调全市外事和涉外活动计划;研究、会签各部门涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告;协同有关部门处理重大涉外事项。
(三)负责组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞;统筹办理市领导的对外交往事宜;指导各单位的外宾接待工作;负责华侨回国安置工作和港澳特别行政区同胞回柳定居的有关工作。
(四)负责全市因公出国赴港澳团组的初审工作;负责申办我市因公出国赴港澳的护照和签证手续。
(五)负责我市与国际友好城市的交流合作;负责我市的对外民间友好交流。
(六)会同外宣传部门做好外事侨务活动的对外宣传工作,提供对外表态口径,会审全市的重要涉外报道和涉外稿件;调查掌握我市及国内外侨情和侨务工作情况,制定工作计划,及时向市政府和自治区侨办汇报,提供侨务信息。
(七)负责全市外事干部的短期业务培训工作;会同有关部门监督和检查外事纪律和保密规定制度的执行情况,及时向有关部门提出处理违反外事纪律和保密规定的意见和建议。
(八)指导和协助各有关单位和学校对外国专家、教师、留学生、实习生进行管理。代管柳州市人民对外友好协会。
(九)归口管理全市(含两县、五个归侨难侨安置点)的侨务工作。对涉外华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策及所开展的工作进行必要的统筹、协调。
(十)检查、监督有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,积极开展归侨、侨眷的工作。
(十一)加强与海外侨胞、华人、港澳同胞联系,会同有关部门开展对外宣传和文化交流活动,做好对华侨、华人、港澳同胞重点人物及社团的团结联谊工作;在中央和自治区对台工作方针指导下,通过侨务渠道开展对台工作。
(十二)负责办理接受华侨和港澳同胞捐赠进口物资的审核和其他相关工作。
(十三)负责归难侨安置管理工作和对国际援助项目的争取,组织实施及督促检查落实等工作。
(十四)承办市人民政府和自治区外事办公室、自治区侨务办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入柳州市外事侨务办公室2015年部门决算汇编范围的单位共2个:
(一)柳州市外事侨务办公室,行政单位。
(二)柳州市人民对外友好协会,参公管理财政拨款事业单位。
第二部分:柳州市外事侨务办公室 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1051.83 |
一、一般公共服务支出 |
783.31 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
175.19 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
54.00 |
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
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|
十三、交通运输 |
|
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|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
42.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1051.83 |
本年支出合计 |
1055.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.31 |
|
上年结转 |
3.59 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1055.42 |
支出总计 |
1055.42 |
|
|
|
|
|
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1051.83 |
1051.83 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
780.03 |
780.03 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
594.81 |
594.81 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.38 |
356.38 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.43 |
138.43 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
80.87 |
80.87 |
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
80.87 |
80.87 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.35 |
104.35 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.35 |
104.35 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46.34 |
46.34 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1055.11 |
710.24 |
344.87 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
783.31 |
438.44 |
344.87 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
594.51 |
438.44 |
156.07 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.08 |
356.08 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.43 |
82.36 |
56.07 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
|
1100 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
80.95 |
|
80.95 |
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
80.95 |
|
80.95 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
107.85 |
|
107.85 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
107.85 |
|
107.85 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46.34 |
46.34 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.66 |
7.66 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1051.83 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
783.31 |
783.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
21 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
22 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
24 |
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业 |
25 |
175.19 |
175.19 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生 |
26 |
54.00 |
54.00 |
|
|
8 |
|
十、节能环保 |
27 |
|
|
|
|
9 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
28 |
|
|
|
|
10 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
29 |
|
|
|
|
11 |
|
十八、援助其他地区支出 |
30 |
|
|
|
|
12 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
31 |
|
|
|
|
13 |
|
二十、住房保障支出 |
32 |
42.61 |
42.61 |
|
本年收入合计 |
14 |
1051.83 |
本年支出合计 |
33 |
1055.11 |
1055.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
3.59 |
年末结转和结余 |
34 |
0.31 |
0.31 |
|
一般公共预算财政拨款 |
16 |
3.59 |
|
35 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
36 |
|
|
|
|
18 |
|
|
37 |
|
|
|
合计 |
19 |
1055.42 |
合计 |
38 |
1055.42 |
1055.42 |
|
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1055.11 |
710.24 |
344.87 |
|
201 |
一般公共服务 |
783.31 |
438.44 |
344.87 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
594.51 |
438.44 |
156.07 |
2010301 |
行政运行 |
356.08 |
356.08 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.43 |
82.36 |
56.07 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
|
1100 |
20125 |
港澳台侨事务 |
80.95 |
|
80.95 |
2012506 |
华侨事务 |
80.95 |
|
80.95 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
107.85 |
|
107.85 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
107.85 |
|
107.85 |
208 |
社会保障和就业 |
175.19 |
175.19 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.19 |
175.19 |
|
210 |
医疗卫生 |
54.00 |
54.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
54.00 |
54.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46.34 |
46.34 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.66 |
7.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.61 |
42.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.61 |
42.61 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.62 |
41.62 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.99 |
0.99 |
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
710.24 |
666.58 |
43.66 |
工资福利支出 |
303.95 |
303.95 |
|
基本工资 |
141.22 |
141.22 |
|
津贴补贴 |
149.73 |
149.73 |
|
奖金 |
10.29 |
10.29 |
|
社会保障费 |
2.71 |
2.71 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
40.97 |
|
40.97 |
办公费 |
16.79 |
|
16.79 |
邮电费 |
2.9 |
|
2.9 |
差旅费 |
5.81 |
|
5.81 |
维修(护)费 |
1.08 |
|
1.08 |
培训费 |
6.75 |
|
6.75 |
公务接待费 |
0.34 |
|
0.34 |
劳务费 |
1.04 |
|
1.04 |
工会经费 |
5.19 |
|
5.19 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
|
1.07 |
对个人和家庭的补助 |
362.63 |
362.63 |
|
离休费 |
23.81 |
23.81 |
|
退休费 |
151.27 |
151.27 |
|
医疗费 |
54.28 |
54.28 |
|
奖励金 |
83.07 |
83.07 |
|
住房公积金 |
49.1 |
49.1 |
|
购房补贴 |
0.99 |
0.99 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
0.11 |
|
其他资本性支出 |
2.69 |
|
2.69 |
办公设备购置 |
2.69 |
|
2.69 |
.. |
|
|
|
... |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
77 |
38 |
29 |
0 |
29 |
10 |
39.68 |
26.16 |
6.46 |
0 |
6.46 |
7.06 |
表八:政府性基金收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
||||||||||||
合 计 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分柳州市外事侨务办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1055.42万元。
1.财政拨款收入1051.83万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 3.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1055.42万元。包括:
1.一般公共服务(类)783.31万元:主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项外事华侨事业发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业(类)175.19万元:主要用于柳州市外事侨务办公室及所属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生(类)54万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
4.住房保障支出(类)42.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0.31万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市外事侨务办公室2015 年度一般公共预算支出 1055.11万元,其中:基本支出710.24万元,项目支出344.87万元。
1.行政运行356.08万元,主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。
2.一般行政管理事务138.43万元,为主要用于完成各项外事华侨事业发展而发生的项目支出。
3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100万元,主要用于柳州市向缅甸洪灾灾区提供人道主义捐款。
4.华侨事务80.95万元,主要用于困难归侨生活补助及侨法宣传的支出。
5.其他一般公共服务支出107.85万元,主要用于有效的保障我市重大外事活动的顺利完成的支出,实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作,促进我市的对外开放、经济建设和社会发展。
6.行政事业单位离退休175.19万元,主要用于本办及所属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7.行政单位医疗46.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
8.事业单位医疗7.66万元,主要用于本办所属参公事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
9.住房公积金41.62万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
10.购房补贴0.99万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市外事侨务办公室2015年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算26.16万元,与上年同期减少0.14万元,原因对三公经费使用的严格控制;公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增(减)0万元;公务用车运行支出决算6.46万元,与上年同期减少16.38万元,原因对三公经费使用的严格控制;公务接待费支出决算7.06万元,与上年同期减少0.12万元,原因对三公经费使用的严格控制。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出26.16万元,对比2015年预算减少11.84万元,原因是对三公经费使用的严格控制。全年使用财政拨款安排柳州外事侨务办公室机关、1个所属单位出国团组7个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计9个,累计11人次。开支内容包括:
外事部门翻译人员随市委、市人大、市政府、市政协等领导出访考察,联系项目交流,招商引资等及赴友好城市出席交流活动的因公临时出国(境)费用,含签证费、交通费用、境外食宿费用等。
(二)公务用车购置及运行费支出6.46万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.46万元,对比2015年预算减少22.54万元,原因是对三公经费使用的严格控制以及车改前期对用车的控制。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事侨务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,柳州外事侨务办公室及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.46万元,平均每辆1.29万元。
(三)公务接待费支出7.06万元。其中:
公务接待费支出7.06万元,对比2015年预算减少11.84万元,原因是对三公经费使用的严格控制。国内接待48批次,人数435人,正常业务工作接待外事侨务工作同行,前来我市办理业务的基层单位工作人员 、华侨归侨,与其他省市同行进行交流学习,业务往来开支。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出43.66万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加8.65万元,增长24 %。主要原因是:人员经费的正常增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额6.69万元,其中:政府采购货物支出 6.69万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位无价值200万元以上大型设备。