柳州市地方志编纂委员会办公室2015年部门决算目录
柳州市地方志编纂委员会办公室2015年部门决算目录
目 录
第一部分:柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策,制定全市地方志编纂工作计划并组织实施。
(二)组织编纂、出版《柳州市志》;编纂、出版《柳州年鉴》、柳州地方文献系列等地情资料书。
(三)组织、指导市辖县、城区志、乡(镇)志、专业志、部门志和其他志书的编纂,并对志稿进行审查验收。
(四)收集、保存地方志文献和资料,整理旧志,提供地情咨询服务。
(五)开展地方志理论研究,组织修志编鉴业务培训,总结交流工作经验。
(六)对地方志书和地情资料书进行宣传、利用,发挥地方志书存史、资政和教化的作用。
二、部门决算单位构成
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,具体如下:
单位名称 |
单位基本性质 (执行会计制度) |
单位预算级次 |
柳州市地方志编纂委员会办公室 |
参公事业单位 |
一级预算单位 |
第二部分:
柳州市地方志编纂委员会办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
253.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
191.17 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
32.49 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
17.90 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
253.13 |
本年支出合计 |
253.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.04 |
年末结转与结余 |
|
|
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收入总计 |
253.17 |
支出总计 |
253.17 |
|
|
|
|
|
|
备注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
253.13 |
253.13 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
86.95 |
86.95 |
|
|
|
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|
2060101 |
行政运行 |
86.95 |
86.95 |
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
104.17 |
104.17 |
|
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
73.83 |
73.83 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
备注:由于批复数以万元为单位,保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
253.17 |
159.58 |
93.58 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
191.17 |
97.68 |
93.49 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
86.96 |
86.96 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
86.96 |
86.96 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
104.20 |
10.72 |
93.49 |
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
30.34 |
10.72 |
19.62 |
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
73.86 |
|
73.86 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.51 |
0.09 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.51 |
0.09 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
备注:由于批复数以万元为单位,保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
253.13 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
191.17 |
191.17 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
32.49 |
32.49 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
17.90 |
17.90 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
11.61 |
11.61 |
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
253.13 |
本年支出合计 |
29 |
253.17 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.04 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
253.17 |
合计 |
34 |
253.17 |
备注:由于批复数以万元为单位,保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
253.17 |
159.58 |
93.58 |
|
206 |
科学技术支出 |
191.17 |
97.68 |
93.49 |
20601 |
科学技术管理事务 |
86.96 |
86.96 |
|
2060101 |
行政运行 |
86.96 |
86.96 |
|
20606 |
社会科学 |
104.21 |
10.72 |
93.49 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
30.34 |
10.72 |
19.62 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
73.87 |
|
73.86 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.49 |
32.49 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.49 |
32.49 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.90 |
17.90 |
|
21005 |
医疗保障 |
17.90 |
17.90 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.61 |
11.51 |
0.09 |
22102 |
住房改革支出 |
11.61 |
11.51 |
0.09 |
2210201 |
住房公积金 |
12.51 |
11.51 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.09 |
|
0.09 |
备注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
253.17 |
172.74 |
80.43 |
工资福利支出 |
108.17 |
108.17 |
|
基本工资 |
28.04 |
28.04 |
|
津贴补贴 |
55.85 |
55.85 |
|
社会保障缴费 |
21.22 |
21.22 |
|
奖金 |
3.06 |
30.61 |
|
商品和服务支出 |
76.90 |
|
76.90 |
办公费 |
4.71 |
|
4.71 |
印刷费 |
26.19 |
|
26.19 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
电费 |
1.05 |
|
1.05 |
邮电费 |
1.37 |
|
1.37 |
差旅费 |
3.80 |
|
3.80 |
维修(护)费 |
2.46 |
|
2.46 |
会议费 |
0.80 |
|
0.80 |
培训费 |
1.18 |
|
1.18 |
公务接待费 |
0.12 |
|
0.12 |
劳务费 |
30.89 |
|
30.89 |
工会经费 |
2.06 |
|
2.06 |
公务用车运行维护费 |
1.61 |
|
1.61 |
其他交通费用 |
0.24 |
|
0.24 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
对个人和家庭的补助 |
64.57 |
64.57 |
|
离休费 |
7.69 |
7.69 |
|
退休费 |
24.80 |
24.80 |
|
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
奖励金 |
19.66 |
19.66 |
|
住房公积金 |
11.53 |
11.53 |
|
购房补贴 |
0.09 |
0.09 |
|
其他资本性支出 |
3.53 |
|
3.53 |
办公设备购置 |
3.53 |
|
3.53 |
备注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.32 |
0 |
|
0 |
2.00 |
0.32 |
1.73 |
0 |
1.61 |
0 |
1.61 |
0.12 |
备注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。
表八:政府性基金收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
||||||||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
第三部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计253.13万元。
1.财政拨款收入253.13万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0.04万元。
(二)支出总计253.17万元。包括如下:
1.科学技术管理事务(类)191.17万元:主要用于柳州市地志办日常办公开支、在职人员工资津补贴、地方志工作项目经费、设备购置、聘请费等方面支出。
2.社会保障和就业(类)32.49万元:主要用于柳州市地志办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生(类)17.91万元:主要用于柳州市地志办本级按国家规定支出的在编人员医疗保险费用。
4.住房保障支出(类)11.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市地方志编纂委员会办公室2015 年度一般公共预算支出253.17万元,其中:基本支出159.59万元,项目支出93.58万元。
(一)行政运行:86.96万元。主要用于按国家规定支出的在编人员工资支出、社会保险支出、基本办公支出。
(二)社会科学:104.21万元。主要用于柳州市地志办日常办公开支、地方志工作项目经费、设备购置、聘请费等方面支出。
(三)归口管理的行政单位离退休32.49万元。主要用于柳州市地志办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(四)行政单位医疗17.91万元。主要用于柳州市地志办在编人员医疗保险支出。
(五)住房公积金11.51万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。
(六)购房补贴0.09万元。用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年同期持平;公务用车购置支出决算0万元, 与上年同期持平;公务用车运行支出决算1.61万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算0.12万元,同比减少0.35万元,原因接待人次减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出1.61万元。主要用于市内因公出行、开展县区督查有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,柳州市地志办共有公务用车2辆,全年运行费支出1.61万元。
(三)公务接待费支出0.12万元。其中:2015年度共接待4批,共16人次,国内接待费0.12万元,接待费比上年减少0.35万元,同比降低29.16%。
四、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额25.67万元,其中:政府采购货物支出25.67万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。