柳州市拘留所2021年度决算公开

来源: 柳州市拘留所  |   发布日期: 2022-08-23 18:10   

目 录

第一部分:柳州市拘留所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市拘留所2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市拘留所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市拘留所概况

一、主要职能

主要承担市区行政拘留、司法拘留和拘留审查的人员。其主要职责市依法对被拘留人员进行法律、法规、道德教育,组织参加适当劳动。

二、单位机构设置情况

柳州市拘留所是市本级财政全额保障正科级行政单位,为柳州市公安局财务独立核算二层单位。

第二部分:柳州市拘留所2021年部门决算报表

《收入决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分表格详见附件:柳州市拘留所2021年度部门决算公开表)

第三部分:柳州市拘留所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入8.26万元, 较2020年度决算数减少0.95万元,下降10.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是:一是财政2021年项目预算按比上年10%压减;二是中央补助资金拨入减少;三是全市经济下行,财政保障力度有所降低。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元, 为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0万元,为部门单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余8.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2021年度总支出0万元, 较2020年度决算数减少0万元,下降0%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)0万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、执法办案、其他公安支出全口径支出。较2020年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是:一是财政2021年项目预算按比上年10%压减;二是各项专项经费财政保障投入减少;三是中央补助资金拨入减少;四是全市经济下行,财政保障力度有所降低。

2.年末结转和结余8.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元,较2020年度决算数减少0万元,下降0%。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与年初预算数持平。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:其他用车5辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

我部门绩效管理工作由市局本级统一组织管理实施。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。