柳州市普查中心2020年度单位决算
目 录
第一部分:柳州市普查中心概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:柳州市普查中心2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州市普查中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市普查中心概况
一、主要职能
(一)负责研究起草本市全国经济普查方案,具体组织实施本市经济普查工作,管理经济普查数据库。
(二)负责国家各类经济和社会普查的地方普查任务具体实施工作。
(三)组织实施本市基本单位经常性统计调查。
(四)协调推进经济社会统计地理信息系统建设,协调规范普查区的划分。
(五)参与本市人口普查、农业普查及其他抽样调查的有关协调、实施工作。
(六)完成主管部门交办的其他任务。
二、单位决算单位构成
柳州市普查中心是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。
第二部分:柳州市普查中心2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 248.74 | 一、一般公共服务支出 | 195.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 26.4 | ||
三、上级补助收入 | 三、卫生健康支出 | 13.21 | ||
四、事业收入 | 四、资源勘探信息等支出 | |||
五、经营收入 | 五、商业服务业等支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、住房保障支出 | 10.86 | ||
七、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 248.74 | 本年支出合计 | 245.62 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 10.63 | 年末结转与结余 | 13.76 | |
收入总计 | 259.37 | 支出总计 | 259.37 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入
| 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 248.74 | 248.74 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 198.03 | 198.03 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 198.03 | 198.03 | |||||
2010501 | 行政运行 | 121.02 | 121.02 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 77.01 | 77.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.03 | 27.03 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.32 | 5.32 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.79 | 6.79 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 10.86 | 10.86 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 245.62 | 169.35 | 76.26 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.14 | 118.88 | 76.26 | |||
20105 | 统计信息事务 | 195.14 | 118.88 | 76.26 | |||
2010501 | 行政运行 | 118.88 | 118.88 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 76.26 | 76.26 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.4 | 26.4 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.4 | 26.4 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.32 | 5.32 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.02 | 7.02 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.21 | 13.21 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.21 | 13.21 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.79 | 6.79 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.86 | 10.86 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.86 | 10.86 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 248.74 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 195.14 | 195.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 26.4 | 26.4 | ||
3 | 三、卫生健康支出 | 20 | 13.21 | 13.21 | |||
4 | 四、资源勘探信息等支出 | 21 | |||||
5 | 五、商业服务业等支出 | 22 | |||||
6 | 六、住房保障支出 | 23 | 10.86 | 10.86 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 248.74 | 本年支出合计 | 29 | 245.62 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 10.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 13.76 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 10.63 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 259.37 | 合计 | 34 | 259.37 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 245.62 | 169.35 | 76.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.14 | 118.88 | 76.26 |
20105 | 统计信息事务 | 195.14 | 118.88 | 76.26 |
2010501 | 行政运行 | 118.88 | 118.88 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 76.26 | 76.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.4 | 26.4 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.4 | 26.4 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.32 | 5.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.02 | 7.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.21 | 13.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.21 | 13.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.79 | 6.79 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.86 | 10.86 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.86 | 10.86 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 145.05 | 302 | 商品和服务支出 | 19.51 |
30101 | 基本工资 | 33.56 | 30201 | 办公费 | 2.07 |
30102 | 津贴补贴 | 25.26 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 37.68 | 30303 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.2 | 30304 | 手续费 | |
30107 | 绩效工资 | 30305 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.07 | 30306 | 电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.02 | 30307 | 邮电费 | 0.17 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.79 | 30211 | 差旅费 | 2.22 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.43 | 30213 | 维修(护)费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30215 | 会议费 | |
30113 | 住房公积金 | 10.86 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
30114 | 医疗费 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.8 | 30227 | 委托业务费 | |
30302 | 退休费 | 4.8 | 30228 | 工会经费 | 1.81 |
…… | …… | 30239 | 其他交通费 | 6.96 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 | |||
人员经费合计 | 149.84 | 公用经费合计 | 19.51 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.62 | 0.62 | 0.17 | 0.17 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
注:柳州市普查中心没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:柳州市普查中心没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分:柳州市普查中心2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计259.37万元,支出总计259.37万元,与2019年相比,收、支分别增加69.36;分别增长36.5%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计248.74万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入248.74万元;占比100%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计245.62万元,其中:基本支出169.35万元,占68.95%;项目支出76.26万元,占31.05%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收、支总决算259.37万元、259.37万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加69.36万元,增长36.5%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
单位 2020年度财政拨款支出245.62万元,占本年支出合计的100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增68.38万元,增加38.58%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出245.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出195.14万元,占79.45%;社会保障和就业支出26.4万元,占10.75%;卫生健康支出13.21万元,占5.38%;住房保障支出10.86万元,占4.42%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为 195.28万元,支出决算为245.62万元,完成年初预算的125.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资、医疗保险、参照公务员管理事业单位公务员医疗补助、绩效奖、年度考核优秀奖、聘用人员经费等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。 年初预算为100.24万元,支出决算为118.88万元,完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是:增资及补发绩效奖。
2.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为45.14万元,支出决算为76.26万元,完成年初预算的168.94%。决算数大于预算数的主要原因是:补发聘用人员2019年工资、社保等。
3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.57万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的116.41%。决算数大于预算数的主要原因是:补发退休人员2017、2018年退休费。
4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.48万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的97.17%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员变动减少养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.24万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员变动减少职业年金缴费支出。
6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为5.98万元,支出决算为6.43万元。完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加,年中追加安排财政拨款公务员医疗补助缴费。
8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的100%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出169.35万元,其中:
人员经费149.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金;
公用经费19.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62万元,支出决算为0.17万元,完成预算的27.42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的27.42%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.09万元,增长112.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.09万元,增长112.5%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度无因公出国(境)费预算,无支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费预算,无支出;公务接待费支出增加的主要原因是:自治区统计局来柳检查、调研次数较2019年增加1次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。本年度无因公出国(境)费预算,无支出
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。本年度无公务用车购置及运行费预算,无支出。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.17万元。其中:
外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.17万元。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾9人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2020年度无政府基金预算财政拨款收入,无支出。
国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及预算资金248.74万元,自评覆盖率达到100%。
(二)我部门2020年度绩效目标为:1. 根据国家、自治区经济普查方案,制定本市经济普查方案;组织、协调好本级和所辖县区开展全国经济普查;动态更新全市经济普查数据库;
2. 做好基本单位名录库工作;
3. 做好全市经济社会统计地理信息系统数据库建设;
绩效自评价结果显示,绩效目标完成较好,达到预期目标。
十一、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出19.51万元,比 2019年减少8.84万元,下降8.84%,减少原因一是调整伙食补助支出功能分类,二是人员退休减少公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。