2022年柳州市交通运输局部门决算公开
目 录
第一部分:柳州市交通运输局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市交通运输局 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州市交通运输局 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市交通运输局 概况
一、主要职能
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路运输、水路运输、港口(不含乡镇渡口、渡船,下同),航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通(含出租车)行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。
(四)负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作,监督检查港口设施的保安工作;组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路,道路运输、水路运输,港口、航道和城市公共交通行政执法工作。
(九)管理局机关国有资产,监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
二、部门决算单位构成
2022年度柳州市交通运输局的汇总决算报表由五个单位构成。其中行政单位一个,局属非参照公务员管理事业单位四个。行政单位是柳州市交通运输局机关本级,局属非参照公务员管理事业单位分别是:柳州市公路发展中心、柳州市港航发展中心、柳州市道路运输发展中心、柳州市交通运输综合行政执法支队,单位性质均为公益一类。
第二部分:柳州市交通运输局 2022年度部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,323.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.54 | 八、社会保障和就业支出 | 682.95 |
九、卫生健康支出 | 194.65 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 40.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 14,180.76 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 292.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 6.01 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15,323.54 | 本年支出合计 | 15,397.35 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 409.93 | 年末结转和结余 | 336.13 |
收入总计 | 15,733.47 | 支出总计 | 15,733.47 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,323.54 | 15,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 682.95 | 682.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 682.95 | 682.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 60.10 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.38 | 329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.60 | 173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 124.03 | 124.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 14,112.42 | 14,112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 14,112.42 | 14,112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 523.99 | 523.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 67.66 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 443.44 | 443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 1,049.99 | 1,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140110 | 公路和运输安全 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 4,369.27 | 4,369.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,640.75 | 7,640.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 292.97 | 292.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 292.97 | 292.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
22999 | 其他支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
2299999 | 其他支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15,397.35 | 5,628.48 | 9,768.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 682.95 | 660.09 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 682.95 | 660.09 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 60.10 | 37.23 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.38 | 329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.60 | 173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 124.03 | 124.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 14,180.76 | 4,492.13 | 9,688.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 14,180.76 | 4,492.13 | 9,688.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 523.99 | 523.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 67.66 | 0.00 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 443.44 | 0.00 | 443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 1,055.43 | 0.00 | 1,055.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140110 | 公路和运输安全 | 16.52 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 4,397.09 | 3,733.27 | 663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 0.81 | 0.36 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,675.83 | 234.51 | 7,441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 292.97 | 281.61 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 292.97 | 281.61 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.41 | 2.05 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6.01 | 0.01 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 6.01 | 0.01 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 6.01 | 0.01 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,323.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 682.95 | 682.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 194.65 | 194.65 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 14,175.33 | 14,175.33 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 292.97 | 292.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,323.00 | 本年支出合计 | 59 | 15,385.90 | 15,385.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 277.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 214.85 | 214.85 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 277.76 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 15,600.76 | 合计 | 64 | 15,600.76 | 15,600.76 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,385.90 | 5,628.48 | 9,757.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 682.95 | 660.09 | 22.87 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 682.95 | 660.09 | 22.87 |
2080501 | 行政单位离退休 | 60.10 | 37.23 | 22.87 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.88 | 119.88 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.38 | 329.38 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.60 | 173.60 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 194.65 | 194.65 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.65 | 194.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 124.03 | 124.03 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
214 | 交通运输支出 | 14,175.33 | 4,492.13 | 9,683.20 |
21401 | 公路水路运输 | 14,175.33 | 4,492.13 | 9,683.20 |
2140101 | 行政运行 | 523.99 | 523.99 | 0.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 67.66 | 0.00 | 67.66 |
2140104 | 公路建设 | 443.44 | 0.00 | 443.44 |
2140106 | 公路养护 | 1,049.99 | 0.00 | 1,049.99 |
2140110 | 公路和运输安全 | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
2140112 | 公路运输管理 | 4,397.09 | 3,733.27 | 663.83 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 0.81 | 0.36 | 0.45 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,675.83 | 234.51 | 7,441.32 |
221 | 住房保障支出 | 292.97 | 281.61 | 11.36 |
22102 | 住房改革支出 | 292.97 | 281.61 | 11.36 |
2210201 | 住房公积金 | 279.56 | 279.56 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.41 | 2.05 | 11.36 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,990.64 | 302 | 商品和服务支出 | 425.99 |
30101 | 基本工资 | 1,074.05 | 30201 | 办公费 | 53.82 |
30102 | 津贴补贴 | 161.70 | 30202 | 印刷费 | 4.43 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 12.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,818.06 | 30205 | 水费 | 4.05 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.38 | 30206 | 电费 | 15.63 |
30109 | 职业年金缴费 | 173.82 | 30207 | 邮电费 | 14.15 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.91 | 30209 | 物业管理费 | 1.62 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.46 | 30211 | 差旅费 | 48.49 |
30113 | 住房公积金 | 283.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.23 |
30199 | 其他工资福利支出 | 933.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.84 | 30215 | 会议费 | 0.07 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 |
30302 | 退休费 | 124.27 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56.11 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.25 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.98 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.82 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 129.50 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,202.49 | 公用经费合计 | 425.99 |
公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
91.77 | 0.00 | 81.41 | 38.43 | 42.98 | 10.36 | 86.79 | 0.00 | 81.41 | 38.43 | 42.98 | 5.38 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门名称: 柳州市交通运输局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:柳州市交通运输局 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入15733.47 万元,其中本年收入15323.54 万元,较2021年决算减少3360.35万元,下降17.60%。 收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入15323.00 万元,为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2071.04万元,下降11.91%,主要原因是:财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少352.67万元,下降100.00%,主要原因是:2022年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
4.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
5.经营收入0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
6.其他收入0.54 万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少5.97万元,下降91.71%,主要原因是:利息收入略减。
7.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
8.上年结转和结余409.93 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少930.67万元,下降69.42%,主要原因是:加强对历年结转结余资金的清理,提高资金使用效率。
(二)本部门2022年度总支出15733.47 万元,其中本年支出15397.35 万元,较2021年决算减少3360.35万元,下降17.60%。 支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)682.95万元,主要用于:离退休费、养老保险缴费支出等。较2021年决算减少339.25万元,下降33.19%,主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年养老支出比2021年减少218.75万元,年金支出减少100.57万元。
2.卫生健康支出(类)194.65万元,主要用于:医疗费用支出。较2021年决算减少141.32万元,下降42.06%,主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年事业单位医疗费支出比2021年减少116.73万元。
3.城乡社区支出(类)40.00万元,主要用于:局机关支付乡村振兴农村路网中长期发展规划项目。较2021年决算减少28万元,下降233.3%,主要原因是局机关城乡社区规划与管理支出减少。
4.交通运输支出(类)14180.76万元,主要用于:交通运输行政运行、公路养护等项目支出。较2021年决算增加1359.34万元,增长10.60%,主要原因是:成品油价格补贴支出增加。
5.住房保障支出(类)292.97万元,主要用于:住房公积金支出。较2021年决算减少128.94万元,下降30.56%,主要原因是下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年住房公积金支出比2021年减少130.52万元。
6.其他支出(类)6.01万元,主要用于:使用历年结转结余等其他开支。较2021年决算增加2.33万元,增长63.32%,主要原因是:下属二层单位柳州市公路发展中心支付林地现状调查报告编制欠款。
7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平,无增减变动。
8.年末结转和结余336.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少780.17万元,下降69.89%,主要原因是:加强对历年结转结余资金的清理,提高资金使用效率。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,385.90 万元,较2021年决算减少2,164.30万元,下降12.33%,主要原因是:申请支付的工程款等资金至年底财政部门未通过支付申请,故无法支出。 其中:基本支出5,628.48 万元,项目支出9,757.43 万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,299.98万元,支出决算15,385.90万元,完成年初预算的165.44%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为37.37万元,支出决算为60.10万元,完成年初预算的160.8%。决算数大于预算数的主要原因是:市本级调整追加预算22.73万元,主要用于:行政单位离退休人员生活补助等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为120.67万元,支出决算为119.88万元,完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队退休公用经费结余。主要用于:事业单位退休人员生活补助等支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为443.27万元,支出决算为329.38万元,完成年初预算的74.3%。决算数小于预算数的主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于:养老保险缴费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为221.65万元,支出决算为173.60万元,完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于:职业年金缴费支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.92万元,支出决算为28.37万元,完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是:市本级调整追加预算1.45万元。主要用于:行政单位医疗保险缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为189.19万元,支出决算为124.03万元,完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为42.24万元,支出决算为42.24万元,完成年初预算的100%。主要用于:机关公务员医疗补助支出。
(八)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0万元,支出决算为40.00万元。该项无年初预算,市本级调整追加预算40万元。主要用于:局机关支付乡村振兴农村路网中长期发展规划项目。
(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为469.92万元,支出决算为523.99万元,完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是:市本级调整追加预算54.07万元。主要用于:交通运输行政运行支出。
(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为97万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的69.8%。决算数小于预算数的主要原因是:申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要用于:机关一般行政管理事务支出。
(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为443.44万元。该项无年初预算,市本级调整追加预算443.44万元。主要用于:柳州经合山至南宁高速公路建设补助资金。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1968.65万元,支出决算为1049.99万元,完成年初预算的53.3%。决算数小于预算数的主要原因是:已申请支付项目款财政部门未予同意支付。主要用于:农村公路养护工程支出。
(十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为0万元,支出决算为16.52万元。该项无年初预算,市本级调整追加预算16.52万元。主要用于:发放2022年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金。
(十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为4626.85万元,支出决算为4397.09万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。一是由于财政支付系统原因,未能在当年完成支付;二是公务接待费、差旅费、维修(护)费、邮电费、工青妇党建双拥经费、其他对个人和家庭的补助支出等经费结余。主要用于:在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。
(十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.81万元。该项无年初预算,市本级调整追加预算0.81万元。主要用于:下属二层单位柳州市港航发展中心水路运输管理支出。
(十六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为723.79万元,支出决算为7675.83万元,完成年初预算的1060.5%。决算数大于预算数的主要原因是:市本级调整追加预算6952.04万元。主要用于:追加年度补助资金用于农村公路建设养护项目、2020年度广西农村客运、出租车等行业成品油价补贴资金等。
(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为332.45万元,支出决算为279.56万元,完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要用于:住房公积金缴费支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为13.41万元。该项无年初预算,市本级调整追加预算13.41万元。主要用于:2021年-2022年购房补贴支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,628.48 万元,其中:人员经费5,202.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费425.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(一)工资福利支出4990.64万元,完成年初预算的99.1%。决算小于预算数主要原因是:申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要包括:基本工资1,074.05万元、津贴补贴161.70万元、伙食补助费12.80万元、绩效工资1,818.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.38万元、职业年金缴费173.82万元、职工基本医疗保险缴费149.99万元、公务员医疗补助缴费44.91万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金283.34万元、其他工资福利支出933.12万元。
(二)对个人和家庭的补助211.84万元,完成年初预算的74.3%。决算小于预算数主要原因是:其他对个人和家庭的补助结余。主要包括:退休费124.27万元、生活补助4.63万元、其他对个人和家庭的补助82.94万元。
(三)商品和服务支出425.99万元,完成年初预算的76.8%。决算小于预算数主要原因是:落实过紧日子要求,压减支出。主要包括:办公费53.82万元、印刷费4.43万元、水费4.05万元、电费15.63万元、邮电费14.15万元、物业管理费1.62万元、差旅费48.49万元、维修(护)费6.23万元、会议费0.07万元、培训费0.45万元、公务接待费1.40万元、工会经费56.11万元、福利费16.25万元、公务用车运行维护费42.98万元、其他交通费用30.82万元、其他商品和服务支出129.50万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为91.77万元,支出决算为86.79万元,完成预算的94.57%, 较2021年决算减少1.46万元,下降1.65%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减支出。 其中:因公出国(境)费支出决算为0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算为81.41 万元;公务接待费支出决算为5.38 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与2021年决算持平,无增减变动。 全年使用财政拨款安排0万元, 出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为81.41 万元,支出决算为81.41 万元,其中:
公务用车购置费支出预算为38.43万元,支出决算为38.43万元,完成预算的100.00%。 较2021年决算增加15.54万元,增长67.89%,主要原因是:下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队车辆购置费增加。 购置了4 辆公务用车,主要用于开展执法执勤工作。
公务用车运行费支出预算为42.98万元,支出决算为42.98万元,完成预算的100.00%, 较2021年决算减少12.21万元,下降22.12%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减支出。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行业管理业务、执法业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年,柳州市交通运输局 开支财政拨款的公务用车保有量为34 辆,全年运行费支出42.98 万元,平均每辆1.26 万元。
(三)公务接待费支出预算为10.36万元,支出决算为5.38万元,完成预算的51.93%, 较2021年决算减少4.80万元,下降47.15%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减支出。 其中:国内公务接待费支出5.38 万元,国内公务接待64 批次、479 人次;国(境)外公务接待费支出0.00 万元,国(境)外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1125.62 万元,其中:政府采购货物支出96.26 万元、政府采购工程支出524.88 万元、政府采购服务支出504.49 万元。授予中小企业合同金额920.93 万元,占政府采购支出总额的81.81 %,其中:授予小微企业合同金额878.17 万元,占政府采购支出总额的78.02 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆38 辆,其中,主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车25 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车10 辆,其他用车主要为完成行业管理工作出差县区的车辆。 单位价值50万元以上通用设备1 台(套),100万元以上专用设备3 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 24292万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“农村客运、出租车等行业成品油价格补贴”“养护工程经费”等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9344.68万元,政府性基金预算支出 0万元。我部门根据财政预算管理要求,年初设定了预算项目绩效目标,在收集绩效运行数据信息、分析绩效运行数据信息同时,对发现的管理漏洞和绩效目标偏差,采取有针对性的措施予以纠正,促进绩效目标如期实现。
组织开展对部门整体支出进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 14947.32万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,大部分指标达到年初设定的年度绩效指标值。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。